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  • 安徽省2012年預算執行情況和2013年預算草案

    2013年03月07日18:47 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
    關鍵詞: 預算執行 科學發展觀 農村公共服務 績效監督 推進義務教育均衡發展 政府債務管理 預算草案 預算編制 農民專業合作社 政策性農業保險

      二、2013年省級財政預算安排

      2013年省級預算編制的指導思想是:全面貫徹落實黨的十八大精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,緊緊圍繞主題主線,堅持穩中求進的工作總基調,繼續實施積極的財政政策,深化財稅制度改革,推動國民收入分配格局調整,進一步優化財政支出結構,切實保障和改善民生,厲行節約,嚴格控制一般性支出,加強政府全口徑預算管理,提升財政科學管理水平,提高財政資金使用效益,促進經濟持續健康較快發展和社會和諧穩定。

      2013年省級預算安排的基本原則:

      統籌兼顧求平衡。積極化解財政收支矛盾,努力防范財政風險,統籌省與市縣財政分配關系,統籌年度之間財力平衡,統籌政府四項預算之間財力配置,確保省級財政收支的動態平衡。

      規范管理?;?。嚴格機構、編制、人員和工資供給管理,完善公用支出標準體系,公平合理安排基本支出,保障部門依法履行職責所必需的工作經費。

      集中財力辦大事。堅持有保有壓、突出重點,確保省委省政府的決策部署有效落實,把更多財力資源用于提高經濟增長質量和效益,用于改善民生和發展社會事業。

      精打細算重績效。牢固樹立過緊日子思想,堅持勤儉辦一切事業,統籌使用政府各項資金,合理配置政府財力資源,進一步優化支出結構,不斷提高資金使用效益。

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      根據市縣預算匯編及經濟增長和財稅政策變化情況,全省財政收入計劃增長10%以上,超過3328.6億元。其中:地方財政收入增長15%以上,超過2061.6億元。

      省級地方收入預算安排情況。省級地方預算收入203.1億元,增長9%。其中:增值稅0.1億元;營業稅13.9億元,增長12%,加上鐵道部集中繳納的鐵路運輸企業下劃收入基數4.4億元,合計18.3億元;企業所得稅88.9億元,增長10%;個人所得稅14.6億元,增長5%;耕地占用稅12億元,城市維護建設等地方小稅1.2億元,按現行稅制政策測算安排;國有資源(資產)有償使用收入3.6億元,行政事業性收費收入20.2億元,罰沒收入3.5億元,專項收入39.7億元,其他收入1億元,按部門預算編報數安排。

      省級支出預算安排情況。根據現行財政體制,省級可用財力451.6億元,支出相應安排451.6億元。為進一步明晰預算支出責任、提高預算執行效率,在2013年省級預算編制中,對屬于補助市縣的項目85.9億元,不在省級預算支出中反映,改列省對下轉移支付管理。與上年相比,省級預算支出同比增長10.9%。其中:基本支出預算137億元,增加14.8億元,增長12.1%。主要增加了事業單位績效工資改革、調整部分行政單位公用經費定額標準等經費。項目支出預算314.6億元,增加37.9億元,增長10.5%。其中:經濟強省類支出113億元,占35.9%;文化強省類支出66.1億元,占21%;生態強省類支出33.9億元,占10.8%;民生工程類支出39.2億元,占12.5%;其他類支出62.4億元,占19.8%。

      省級地方預算收入203.1億元,加轉移性收入1646.6億元,省級預算總收入1849.7億元。省級預算支出451.6億元,減省級預算提前下達市縣轉移支付14.3億元,加中央提前下達轉移支付列入省級預算179.1億元,省級預算支出合計616.4億元。加轉移性支出1233.3億元,省級預算總支出1849.7億元。

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      2013年,省級政府性基金本年收入預算安排46.9億元,與上年執行數相比,減少3.5億元,下降6.9%,主要是體育彩票公益金、福利彩票公益金和新增建設用地土地有償使用費預算收入下降。加上年結余37.7億元,收入合計安排84.6億元。

      支出安排84.6億元。其中,本年支出52.2億元,滾存結余32.4億元。

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      2013年,省級國有資本經營預算收入安排4.9億元,減少0.4億元,下降7.5%。其中,應交利潤收入2.7億元,增加0.9億元;股利股息收入2.1億元,減少1.4億元,主要是上年收入中有一次性因素;上年結轉0.1億元。

      支出預算安排4.9億元。其中,資本性支出安排3.6億元,主要用于補充企業國有資本金;費用性支出安排1.2億元,主要用于企業分離辦社會和社會保障相關費用。

     ?。ㄋ模┥鐣kU基金預算

      2013年,省級社會保險基金本年收入預算安排101.4億元,與上年執行數相比,增加20.3億元,增長25%。加上年結余81.8億元,收入合計安排183.3億元。

      支出安排183.3億元,其中,本年支出90.3億元,滾存結余93億元。

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